審計
內(nèi)部審計是一項建立于企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動。內(nèi)部審計關(guān)注企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù),并影響企業(yè)營運的各個環(huán)節(jié),例如:內(nèi)部管理、營銷策劃、營運風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)營運環(huán)境等。仁港永勝內(nèi)部審計小組具有多年服務(wù)不同行業(yè)的實踐經(jīng)驗,致力透過內(nèi)部審計協(xié)助企業(yè)解決影響營運的各種問題。
審計內(nèi)容
財務(wù)審計
經(jīng)營審計
管理審計
風(fēng)險管理
審計對象
實物:對存貨、固定資產(chǎn)等進(jìn)行審計
賬務(wù):對因提供、銷售商品或勞務(wù)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行審計
規(guī)則:對制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程等的實施過程及結(jié)果進(jìn)行審計
責(zé)任人:對經(jīng)濟(jì)責(zé)任人的期間責(zé)任、期末狀態(tài)進(jìn)行審計
我們的服務(wù)包括:
經(jīng)營審計
合規(guī)性審計
流程審計
審核內(nèi)部控制系統(tǒng)并提供改善方案
協(xié)助建立內(nèi)部審計機(jī)制
培訓(xùn)內(nèi)部審計人員
內(nèi)部審計人員外派